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金蝶k3反记账的步骤
有反结账权限用户,登录相应的账套。登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。这时会弹出[反结账]操作界面。
点击总账下的月末结账,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先反结账。反结账的操作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。
首先有反结账权限用户,登录相应的账套。然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。
单击【账务处理】,同时按键盘上【Ctrl】和【F11】键;在弹出【反过账】窗口,单击【完成】按钮,开始反过账。系统管理员组中的用户才有反过账操作权限。反过账就是对已经过账的凭证进行取消过账的过程。
有取消和关闭登录帐户的用户,如下图。登录系统后,根据路径双击“删除并关闭处理”按钮,如下图。如果查找不方便,可以直接在界面右上角输入“取消签出”快捷键20060,然后输入,如下图。
金蝶K3操作详细流程
登陆软件:进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。
金蝶K3财务软件的基本操作包括以下几个方面:会计科目的设置:会计科目是金蝶K3财务软件的基础,为了保证科目的准确性,需要正确地建立科目,并且正确地设置会计科目的编码和性质。
在金蝶K3中,可以通过自动结转损益的功能来完成这一步骤。结转损益后会生成一张凭证,需要对这张凭证进行审核和过账。最后,就可以进行期末结账的操作了。
操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。(2)进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。
金蝶K3月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!
1、进入K3系统后,单击“财务会计”,然后单击“总帐”,然后单击“结帐”。单击结帐后,单击右侧的结束结帐。进入结帐界面后,请选中复选标记旁边的复选标记,以防止凭证中间折断。
2、确保所有的日常业务已经完成并审核,包括凭证录入、审核和过账等。 进行期末调汇,如果有外币核算的业务,需要根据汇率进行调整。 进行结转损益,将所有损益类科目的余额结转到本年利润科目。
3、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。
金蝶K3使用教程大神们帮帮忙
1、登陆软件:进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。
2、首先在电脑中找到并打开金蝶K3软件,来到登录界面,输入账号和初始密码。然后在右上角找到并点击“修改密码”选项。点击修改密码选项,然后在弹出界面,看到如下图所示的修改密码窗口。
3、进入我的音乐点金蝶K/3图标,进入管理账。
4、步骤如下:打开K3客户端,登录到需要设置下拉菜单的模块中。在菜单栏中选择“基础资料”或者“业务处理”等需要设置下拉菜单的模块。点击“设置”按钮,在弹出的窗口中选择“下拉菜单”选项。
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